
上月填報增值稅報表表四時,將可抵減的專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)金額填錯,由于上月未交增值稅,這個月做抵減處理時發(fā)現(xiàn)少填金額,應(yīng)當(dāng)怎樣處理?
答: 填錯的話建議去大廳進(jìn)行修改。
請問航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)做憑證是借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅?,F(xiàn)在要交增值稅,有維護(hù)費(fèi)可抵扣部分增值稅,這份憑證怎么做?
答: 您好 您入賬的時候已經(jīng)計入了借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 現(xiàn)在抵扣的時候不需要另外寫分錄 直接填表就好了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,該怎么在增值稅報表填報?
答: 您好 增值稅表四第一欄減免稅額填寫

