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老師 每期按期準確繳納增值稅還會出現(xiàn)未交增值稅嗎 未交增值稅到底什么情況下產生的呢 有特殊情況嗎
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2021-05-08
合同金額10000元,合同稅率9%,銷項稅825元,增值稅稅負率3%,應交增值稅275元,(10000-825)*3 %=275)。為什么這樣算應交增值稅?
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2022-06-27
老師,我9月未交增值稅是304元,10月未交增值稅是2500元,請問10月結轉增值稅時,是結轉2500 304,還是結轉2500元呢
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2016-11-16
上年多計提增值稅,也多交增值稅,下半年收到了退回多交的增值稅和附加稅,這樣該怎么做賬,計入什么科目
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2024-02-24
公司上月增值稅銷項稅為52075.5元,留抵進項稅額在“未交增值稅”借方50510.32元,最后上交增值稅1565.18元,會計分錄如何寫?
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2018-09-09
資料:A公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率為13%,2019年發(fā)生固定資產業(yè)務如下(單位:元):2019年12月5日,從本市大明設備廠購入設備30000元,增值稅專用發(fā)票中注明的進稅為39000元。增值稅專用發(fā)票中注明運輸費用為1500元,運費稅率為9%,稅額135元??罡?。固定資產付用。2019年12月8日,從本市科隆設備廠購入需安裝的設備500000元增值稅用發(fā)票注明稅款為65000元,款項已用轉賬支票支付。9日用銀行存款支付安裝費3000元,且安裝完工交付使用。
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2022-11-07
23、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年8月購入原材料取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為10 000元,增值稅稅額為1300元,當月銷售產品開具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價款為123600元,適用的征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年8月應交納的增值稅稅額為()元。 答案是123600/(1+3%)*3%3600 為什么那個10000和1300不做處理
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2022-07-25
2019年5月15日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80000元, 增值稅稅額為10400元, 支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費20 000元,稅率9%,增值稅稅額為1800元。 甲公司為增值稅一般納稅人。請用英文完成固定資產購入、支付安裝費以及設備安裝完畢交付使用相應的分錄。
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2020-06-23
小規(guī)模納稅人扣繳增值稅時不是應該通過應交稅費 應交增值稅嗎?怎么答案是通過代扣代繳增值稅核算?
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2019-03-11
上交多的增值稅款,這月申報增值稅的時候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報表主表的哪一行?
1/2031
2017-03-06
為什么交了增值稅不用交附加稅
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2023-03-17
增值稅的分錄怎么做?已交和未交,
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2017-02-13
增值稅應交未交的分錄怎么做啊
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2017-01-10
820元的減免,這個月全額抵了。但入的是應交稅費減免稅額,我的增值稅結轉在貸方應交稅費未交增值稅是3824.87,到時下月銀行代扣增值稅肯定是以3004.87交的吧?那借應交稅費未交增值稅3004.87 貸銀行存款3004.87,這樣就和3824.87不平呢。麻煩仔細看
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2017-08-06
老師好, 問下,購買稅控系統(tǒng)扣減稅款是480元,12月份做賬時 借 應交稅金-應交增值稅-減免稅金480元 貸管理費用480元 。這樣是對的,是嗎 應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸方是5413.22元,減免后是4933.22元,可是未交增值稅 不平怎么辦啊
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2018-01-31
我公司被國稅局查賬,在2017年1月補交2015年增值稅178700.23元,調增利潤1051177.82元,補交所得稅22097.69元 同時還有相應的滯納金,請問該怎么寫會計分錄 老師給我解答了:借;應交稅費——增值稅,企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款 我有點不明白,請問 不用跟平時一樣計提增值稅嗎 沒有貸方的應交稅費 累計下來 借貸方應交稅費會有異常嗎
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2017-04-28
老師,買票前金稅盤需不需要什么操作?
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2016-12-21
初次買的金稅盤160認證后分錄怎么寫?
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2020-07-14
請問稅控盤的480免稅,會計分錄如何做?
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2019-05-01
沒有進項稅,只有銷項稅,末年需結轉嗎?
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2018-07-24