820元的減免,這個月全額抵了。但入的是應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額,我的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)在貸方應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是3824.87,到時下月銀行代扣增值稅肯定是以3004.87交的吧?那借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3004.87 貸銀行存款3004.87,這樣就和3824.87不平呢。麻煩仔細(xì)看
招力
于2017-08-06 18:00 發(fā)布 ??801次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2017-08-06 18:02
您好,再做一個分錄 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,820元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,820元。
相關(guān)問題討論

你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02

您好
請問已經(jīng)實(shí)際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23

你好!借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45

你好,
開票稅控盤抵扣分錄,
收到稅盤發(fā)票并付款的時候,
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),
貸:銀行存款,
抵扣增值稅的時候,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字,
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10

這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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招力 追問
2017-08-06 18:13
王雁鳴老師 解答
2017-08-06 18:13