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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-08-06 18:02

您好,再做一個分錄 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,820元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,820元。

招力 追問

2017-08-06 18:13

已經(jīng)抵減的這個月做這個分錄對吧

王雁鳴老師 解答

2017-08-06 18:13

您好,對的。

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你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
您好 請問已經(jīng)實(shí)際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發(fā)票并付款的時候, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi), 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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