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進(jìn)項(xiàng)稅在借方有余額339205.72元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額104623.66元,減免稅款借方余額760元,這幾個(gè)科目導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)在借方出現(xiàn)余額464元,這在期初數(shù)據(jù)錄入要怎么填寫?
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2021-03-31
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是要交的增值稅額小于上月留底稅額,本月增值稅賬務(wù)怎么處理
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2022-11-01
小規(guī)模,稅務(wù)局代開的增值稅發(fā)票,增值稅直接繳納,不用做一遍,轉(zhuǎn)出未交增值稅了吧
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2019-07-04
老師,買票前金稅盤需不需要什么操作?
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2016-12-21
初次買的金稅盤160認(rèn)證后分錄怎么寫?
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2020-07-14
請(qǐng)問稅控盤的480免稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2019-05-01
沒有進(jìn)項(xiàng)稅,只有銷項(xiàng)稅,末年需結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2018-07-24
小規(guī)模納稅人扣繳增值稅時(shí)不是應(yīng)該通過應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅嗎?怎么答案是通過代扣代繳增值稅核算?
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2019-03-11
上交多的增值稅款,這月申報(bào)增值稅的時(shí)候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報(bào)表主表的哪一行?
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2017-03-06
增值稅季報(bào),地稅月報(bào),季報(bào)超過9萬要交增值稅,但月收入超過3萬,低于10萬,地稅是不是只要交納增值稅
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2017-09-08
老師 每期按期準(zhǔn)確繳納增值稅還會(huì)出現(xiàn)未交增值稅嗎 未交增值稅到底什么情況下產(chǎn)生的呢 有特殊情況嗎
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2021-05-08
合同金額10000元,合同稅率9%,銷項(xiàng)稅825元,增值稅稅負(fù)率3%,應(yīng)交增值稅275元,(10000-825)*3 %=275)。為什么這樣算應(yīng)交增值稅?
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2022-06-27
老師,我9月未交增值稅是304元,10月未交增值稅是2500元,請(qǐng)問10月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),是結(jié)轉(zhuǎn)2500 304,還是結(jié)轉(zhuǎn)2500元呢
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2016-11-16
上年多計(jì)提增值稅,也多交增值稅,下半年收到了退回多交的增值稅和附加稅,這樣該怎么做賬,計(jì)入什么科目
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2024-02-24
公司上月增值稅銷項(xiàng)稅為52075.5元,留抵進(jìn)項(xiàng)稅額在“未交增值稅”借方50510.32元,最后上交增值稅1565.18元,會(huì)計(jì)分錄如何寫?
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2018-09-09
820元的減免,這個(gè)月全額抵了。但入的是應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額,我的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)在貸方應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是3824.87,到時(shí)下月銀行代扣增值稅肯定是以3004.87交的吧?那借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3004.87 貸銀行存款3004.87,這樣就和3824.87不平呢。麻煩仔細(xì)看
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2017-08-06
老師好, 問下,購買稅控系統(tǒng)扣減稅款是480元,12月份做賬時(shí) 借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅金480元 貸管理費(fèi)用480元 。這樣是對(duì)的,是嗎 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方是5413.22元,減免后是4933.22元,可是未交增值稅 不平怎么辦啊
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2018-01-31
資料:A公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率為13%,2019年發(fā)生固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下(單位:元):2019年12月5日,從本市大明設(shè)備廠購入設(shè)備30000元,增值稅專用發(fā)票中注明的進(jìn)稅為39000元。增值稅專用發(fā)票中注明運(yùn)輸費(fèi)用為1500元,運(yùn)費(fèi)稅率為9%,稅額135元??罡?。固定資產(chǎn)付用。2019年12月8日,從本市科隆設(shè)備廠購入需安裝的設(shè)備500000元增值稅用發(fā)票注明稅款為65000元,款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票支付。9日用銀行存款支付安裝費(fèi)3000元,且安裝完工交付使用。
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2022-11-07
老師,快帳的起初設(shè)置里,填應(yīng)交稅費(fèi) 但科目余額表顯示, 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額在貸方2000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方2000 我應(yīng)交稅費(fèi)怎么填
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2019-12-04
個(gè)體工商戶查賬征收,個(gè)人所得稅是根據(jù)增值稅來交的的嗎,增值稅交的話,才會(huì)交個(gè)人所得稅,如果不超9萬,不交增值稅的話,個(gè)人所得稅是不是就不用交了
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2018-10-26