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合同金額10000元,合同稅率9%,銷項(xiàng)稅825元,增值稅稅負(fù)率3%,應(yīng)交增值稅275元,(10000-825)*3 %=275)。為什么這樣算應(yīng)交增值稅?
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2022-06-27
上年多計提增值稅,也多交增值稅,下半年收到了退回多交的增值稅和附加稅,這樣該怎么做賬,計入什么科目
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2024-02-24
老師,我9月未交增值稅是304元,10月未交增值稅是2500元,請問10月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,是結(jié)轉(zhuǎn)2500 304,還是結(jié)轉(zhuǎn)2500元呢
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2016-11-16
公司上月增值稅銷項(xiàng)稅為52075.5元,留抵進(jìn)項(xiàng)稅額在“未交增值稅”借方50510.32元,最后上交增值稅1565.18元,會計分錄如何寫?
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2018-09-09
小規(guī)模,稅務(wù)局代開的增值稅發(fā)票,增值稅直接繳納,不用做一遍,轉(zhuǎn)出未交增值稅了吧
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2019-07-04
820元的減免,這個月全額抵了。但入的是應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額,我的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)在貸方應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是3824.87,到時下月銀行代扣增值稅肯定是以3004.87交的吧?那借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3004.87 貸銀行存款3004.87,這樣就和3824.87不平呢。麻煩仔細(xì)看
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2017-08-06
老師好, 問下,購買稅控系統(tǒng)扣減稅款是480元,12月份做賬時 借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅金480元 貸管理費(fèi)用480元 。這樣是對的,是嗎 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方是5413.22元,減免后是4933.22元,可是未交增值稅 不平怎么辦啊
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2018-01-31
想請教一下,在實(shí)際工作中,應(yīng)繳稅費(fèi)-已交稅金,和應(yīng)繳稅費(fèi)-未交稅金有何區(qū)別,這兩個科目前者適用于小規(guī)模納稅人,后者適用于一般納稅人嗎?
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2016-03-15
請問老師,已交稅金和未交增值稅到底有什么區(qū)別呢?當(dāng)月交上月的稅金時,用哪個科目?
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2015-08-26
房開公司預(yù)交稅款,預(yù)交的增值稅是收的錢除1.03呢,還是1.09呢
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2020-06-10
小規(guī)模納稅人扣繳增值稅時不是應(yīng)該通過應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅嗎?怎么答案是通過代扣代繳增值稅核算?
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2019-03-11
上交多的增值稅款,這月申報增值稅的時候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報表主表的哪一行?
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2017-03-06
資料:A公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率為13%,2019年發(fā)生固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下(單位:元):2019年12月5日,從本市大明設(shè)備廠購入設(shè)備30000元,增值稅專用發(fā)票中注明的進(jìn)稅為39000元。增值稅專用發(fā)票中注明運(yùn)輸費(fèi)用為1500元,運(yùn)費(fèi)稅率為9%,稅額135元??罡?。固定資產(chǎn)付用。2019年12月8日,從本市科隆設(shè)備廠購入需安裝的設(shè)備500000元增值稅用發(fā)票注明稅款為65000元,款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票支付。9日用銀行存款支付安裝費(fèi)3000元,且安裝完工交付使用。
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2022-11-07
】2019年6月份,甲公司發(fā)生的視同銷售交易或事項(xiàng)如下: (1)10日,以公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對外捐贈,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為200 000元,售價為250 000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32 500元。 借:營業(yè)外支出     232 500   貸:庫存商品         200 000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 32 500 (2)25日,甲公司用一批原材料對外進(jìn)行長期股權(quán)投資。該批原材料實(shí)際成本為600 000元,雙方協(xié)商不含稅價值為750 000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為120 000元。 借:長期股權(quán)投資      847 500   貸:其他業(yè)務(wù)收入      750 000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 97 500 (老師為什么例題一沒有收入,例題二有收入)
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2020-04-07
意思是說分錄是錯誤的,分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-09-21
用銀行存款繳納增值稅怎樣做分錄?是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
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2018-12-29
老師,您好。當(dāng)月交當(dāng)月增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅已交稅金,貸:銀行存款。當(dāng)月還需要計提嗎,
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2019-07-30
老師,一般納稅人,當(dāng)月繳納增值稅,記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這種情況是什么情況
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2020-01-13
老師,快帳的起初設(shè)置里,填應(yīng)交稅費(fèi) 但科目余額表顯示, 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額在貸方2000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方2000 我應(yīng)交稅費(fèi)怎么填
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2019-12-04
個體工商戶查賬征收,個人所得稅是根據(jù)增值稅來交的的嗎,增值稅交的話,才會交個人所得稅,如果不超9萬,不交增值稅的話,個人所得稅是不是就不用交了
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2018-10-26