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一般納稅人,開票了。有一般計(jì)征有簡(jiǎn)易計(jì)征,怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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2020-02-27
?像物流費(fèi),加油票有稅金的這種票還要錄進(jìn)項(xiàng)稅么。分錄是 借:管理費(fèi)46.23 未交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅2.77 貸:銀行存款
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2022-12-29
老師您好我們單位補(bǔ)交以前年度的所得稅和未交增值稅后還需要網(wǎng)上改以前年度的申報(bào)表嗎
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2021-11-12
將預(yù)付款100萬(wàn),轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,按60個(gè)月來攤,分錄點(diǎn)做
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2017-12-21
自然人承包一項(xiàng)工程的勞務(wù),發(fā)包方要求開勞務(wù)發(fā)票,假如承包勞務(wù)總額為10萬(wàn)元,開給發(fā)包方勞務(wù)發(fā)票為10萬(wàn)元,如何開發(fā)票?由稅務(wù)代開嗎?如何繳稅?稅率是多少?
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2019-01-08
增值稅未申報(bào)或未必對(duì)
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2021-01-04
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2022-04-07
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2022-10-26
上月填報(bào)增值稅報(bào)表表四時(shí),將可抵減的專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)金額填錯(cuò),由于上月未交增值稅,這個(gè)月做抵減處理時(shí)發(fā)現(xiàn)少填金額,應(yīng)當(dāng)怎樣處理?
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2017-05-09
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),可否連續(xù)累計(jì)兩個(gè)月甚至更多月份,也就是說能否每?jī)蓚€(gè)月或每三個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn)一次記入未交增值稅的賬務(wù)處理?此外,轉(zhuǎn)入未交增值稅后多久內(nèi)需要繳納稅款,必須當(dāng)月還是可次月繳納?謝謝
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2017-12-06
老師你好,上兩個(gè)個(gè)月因?yàn)槟承┰蛴卸嗬U稅3萬(wàn)元,在稅務(wù)局辦理了多繳稅后期抵減稅款,多交的3萬(wàn)金額一直擺在未交增值稅的借方的,上個(gè)月有需要繳納稅款1萬(wàn)元,我到了稅務(wù)局辦理了抵減1萬(wàn)元稅款,收到稅務(wù)抵減通知書,我應(yīng)該怎樣入這筆抵減的1萬(wàn)元稅款呢?
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2019-10-15
老師當(dāng)月抵扣機(jī)票行程單和稅控盤服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是不是要同認(rèn)證的專票稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目中
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2020-06-09
老師麻煩幫我看下,月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn),最后銷項(xiàng)合計(jì)-進(jìn)項(xiàng)合計(jì)+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是應(yīng)該等于未交增值稅嗎?為什么不對(duì)呢?
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2019-04-12
公司新成立,未交增值稅和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前報(bào)到稅局的報(bào)表不正確,下月開始以正確的報(bào)有沒有影響
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2018-06-01
一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
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2020-02-27
公司19年內(nèi)賬 減免稅額余額在借方 應(yīng)交城建稅在借方 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅在借方 未交增值稅在貸方 所得稅在貸方 這都是歷史遺留問題 我現(xiàn)在想調(diào)平了 或者調(diào)到費(fèi)用里怎么調(diào)
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2020-06-01
未交增值稅貸方余額有820(金稅盤),是啥原因?怎么做賬務(wù)處理,好像有關(guān)減征稅額的問題
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2017-12-12
老師,本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分抵扣,這樣做分錄可以嗎? 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借:留底進(jìn)項(xiàng)稅額 未交增值稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-06-03
老師,我上月有留抵稅額,沒有做分錄,這個(gè)月抵的話,我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎?
1/1898
2019-09-05
老師,我們是一般納稅人公司、我這個(gè)科目是不是做錯(cuò)了?9605.93我是已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在余額在貸方是不是代表應(yīng)交未交增值稅呢?請(qǐng)說明我哪里做錯(cuò)了,現(xiàn)在需要怎么做呢
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2020-05-08