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待認(rèn)證稅額做報表的時候也一起轉(zhuǎn)入未交增值稅借方嗎?
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2018-01-05
小規(guī)模納稅人的稅費如何處理?是直接計入未交增值稅嗎?
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2017-02-24
3月份發(fā)生的初次購買稅控盤和服務(wù)費480,6月份抵扣稅控盤和服務(wù)費480,如下圖,那第一步減免稅款轉(zhuǎn)出,第二步轉(zhuǎn)到未交增值稅,第三步抵扣。那下圖所示是第一步第二步三月份做,第三步六月份做。還是第一步三月份做,第二步,第三步六月份做呢?謝謝老師
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2019-10-05
小規(guī)模的收入 稅費分錄怎么寫 是未交增值稅還是銷項稅額
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2021-10-19
認(rèn)證的進項稅額,下個月繳稅,當(dāng)月月底需要跟銷項稅一樣做轉(zhuǎn)出到未交增值稅處理嗎
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2020-06-09
銷項稅額小于進項稅的時候,結(jié)轉(zhuǎn)的時候不用未交增值稅是嗎?
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2022-06-20
一般納稅人,開票了。有一般計征有簡易計征,怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
1/1885
2020-02-27
?像物流費,加油票有稅金的這種票還要錄進項稅么。分錄是 借:管理費46.23 未交增值稅進項稅2.77 貸:銀行存款
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2022-12-29
老師您好我們單位補交以前年度的所得稅和未交增值稅后還需要網(wǎng)上改以前年度的申報表嗎
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2021-11-12
公司19年內(nèi)賬 減免稅額余額在借方 應(yīng)交城建稅在借方 應(yīng)交營業(yè)稅在借方 未交增值稅在貸方 所得稅在貸方 這都是歷史遺留問題 我現(xiàn)在想調(diào)平了 或者調(diào)到費用里怎么調(diào)
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2020-06-01
未交增值稅貸方余額有820(金稅盤),是啥原因?怎么做賬務(wù)處理,好像有關(guān)減征稅額的問題
1/652
2017-12-12
老師,本期認(rèn)證的進項稅額部分抵扣,這樣做分錄可以嗎? 借:進項稅額 貸:待認(rèn)證進項稅額 借:留底進項稅額 未交增值稅 貸:進項稅額
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2020-06-03
老師,我上月有留抵稅額,沒有做分錄,這個月抵的話,我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎?
1/1898
2019-09-05
稅控維護費330元,發(fā)生時記借方減免稅額。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候,得記貸方吧?
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2017-04-10
你好老師,建筑行業(yè)簡易計稅項目勞務(wù)派遣開的專票記入什么科目?工程施工還是計入未交增值稅
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2020-03-21
老師,我們是一般納稅人公司、我這個科目是不是做錯了?9605.93我是已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在余額在貸方是不是代表應(yīng)交未交增值稅呢?請說明我哪里做錯了,現(xiàn)在需要怎么做呢
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2020-05-08
你好,不是輔導(dǎo)期的一般納稅企業(yè)在轉(zhuǎn)出待抵扣稅金(稅控盤280元)的時候要轉(zhuǎn)到進項稅額嗎?還是直接減去未交增值稅?
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2019-04-24
老師,早安 請教個問題。 收到住宿增值稅專票,金額477,稅額4.72.經(jīng)辦人沒留意到缺失賬戶信息,計劃做進項轉(zhuǎn)出處理。 進項稅額轉(zhuǎn)出的科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目貸方,意味著未交增值稅科目明細賬貸方有余額,那是不是就得繳稅呢? 而實際情況是上期有留抵稅額,本期不需要繳稅,所以未交增值稅沒有變動,那這個進項轉(zhuǎn)出導(dǎo)致未交增值稅明細賬的貸方余額怎么理解呢?轉(zhuǎn)不過彎來了。
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2020-09-05
老師,我對這道題不是很懂,因為都是借方都是進項稅,貸方有一筆進項稅轉(zhuǎn)出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人:1、銷項100-進項60=40,40要轉(zhuǎn)到未交增值稅,轉(zhuǎn)的這個過程起什么作用,為什么不能直接留在此帳頁上,帳頁就寫貸40? 2、如果銷項60-進項100=-40,進項需不需要轉(zhuǎn)出,還是不用,就留在此帳頁上,余額為借40
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2017-11-16
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