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老師好,想咨詢一下我是小規(guī)模企業(yè),去年之前結(jié)轉(zhuǎn)過來的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04,減免稅額借方余額280,這個要是調(diào)整怎么做分錄呢,
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2019-10-09
老師,關(guān)于增值稅的分錄,我單位軟件產(chǎn)品享受即征即退,當月一般項目有留抵稅額,軟件部分要交增值稅(及城建稅等),分錄該如何體現(xiàn)未交增值稅的兩部分(一般項目的借方留抵稅額,貸方即征即退)?
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2020-11-03
3月份發(fā)生的初次購買稅控盤和服務(wù)費480,6月份抵扣稅控盤和服務(wù)費480,如下圖,那第一步減免稅款轉(zhuǎn)出,第二步轉(zhuǎn)到未交增值稅,第三步抵扣。那下圖所示是第一步第二步三月份做,第三步六月份做。還是第一步三月份做,第二步,第三步六月份做呢?謝謝老師
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2019-10-05
小規(guī)模的收入 稅費分錄怎么寫 是未交增值稅還是銷項稅額
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2021-10-19
認證的進項稅額,下個月繳稅,當月月底需要跟銷項稅一樣做轉(zhuǎn)出到未交增值稅處理嗎
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2020-06-09
銷項稅額小于進項稅的時候,結(jié)轉(zhuǎn)的時候不用未交增值稅是嗎?
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2022-06-20
?像物流費,加油票有稅金的這種票還要錄進項稅么。分錄是 借:管理費46.23 未交增值稅進項稅2.77 貸:銀行存款
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2022-12-29
一般納稅人,開票了。有一般計征有簡易計征,怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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2020-02-27
老師您好我們單位補交以前年度的所得稅和未交增值稅后還需要網(wǎng)上改以前年度的申報表嗎
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2021-11-12
老師你好 我余額表中未交增值稅是-14994.52 應(yīng)交稅費:-2355.82 應(yīng)交增值稅是:25601.35 資產(chǎn)負債表中:應(yīng)交稅費是:12638.70 差額出現(xiàn)在:其他流動資產(chǎn):14992.52,是怎么回事呢
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2019-10-29
如預(yù)收房款110萬元,開具預(yù)收款發(fā)票110萬元,做分錄: 借 銀行存款110萬 貸 預(yù)收賬款100萬 應(yīng)交稅費一未交增值稅 7萬 應(yīng)交稅費一預(yù)交增值稅 3萬
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2019-01-16
材料a為兩萬,b為36000,增值稅13%,款項未付,材料未送達,這個應(yīng)交稅費是怎么算的?
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2023-12-09
公司19年內(nèi)賬 減免稅額余額在借方 應(yīng)交城建稅在借方 應(yīng)交營業(yè)稅在借方 未交增值稅在貸方 所得稅在貸方 這都是歷史遺留問題 我現(xiàn)在想調(diào)平了 或者調(diào)到費用里怎么調(diào)
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2020-06-01
未交增值稅貸方余額有820(金稅盤),是啥原因?怎么做賬務(wù)處理,好像有關(guān)減征稅額的問題
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2017-12-12
老師,本期認證的進項稅額部分抵扣,這樣做分錄可以嗎? 借:進項稅額 貸:待認證進項稅額 借:留底進項稅額 未交增值稅 貸:進項稅額
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2020-06-03
你好老師,建筑行業(yè)簡易計稅項目勞務(wù)派遣開的專票記入什么科目?工程施工還是計入未交增值稅
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2020-03-21
稅控維護費330元,發(fā)生時記借方減免稅額。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候,得記貸方吧?
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2017-04-10
老師,我上月有留抵稅額,沒有做分錄,這個月抵的話,我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎?
1/1898
2019-09-05
老師,我們是一般納稅人公司、我這個科目是不是做錯了?9605.93我是已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在余額在貸方是不是代表應(yīng)交未交增值稅呢?請說明我哪里做錯了,現(xiàn)在需要怎么做呢
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2020-05-08
你好,不是輔導(dǎo)期的一般納稅企業(yè)在轉(zhuǎn)出待抵扣稅金(稅控盤280元)的時候要轉(zhuǎn)到進項稅額嗎?還是直接減去未交增值稅?
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2019-04-24