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你好,請問應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 這個科目借方和貸方各表示什么呢? 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時候,記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時記借方嗎?
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2021-03-03
老師,2024年8月做的一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時做的借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤的差額就是100,這樣是對的嗎,需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師,新接手一家公司,之前的會計做增值稅這一塊沒有在月末把進(jìn)項和銷項余額轉(zhuǎn)到未交增值稅,她就做了進(jìn)項和銷項的分錄,然后繳納增值稅的時候直接借方已交稅金,現(xiàn)在期末余額是這樣的,進(jìn)項稅額971542.83,銷項稅額1282937.8,已交稅金316974.57,我改怎么調(diào)整才最好,8月份留抵了7135.66,麻煩解答仔細(xì)一點,謝謝
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2019-09-20
文文老師,剛剛前面問的問題,9萬確認(rèn)收入,85950工資確認(rèn)成本,這收入和成本是不是明細(xì)到某一個項目比較好 ,具體分錄如下幫我看看是否正確,還有明細(xì)科目是否合理:1、收到款項:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入-某項目 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的,稅款當(dāng)月已扣,分錄:借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
已抵扣的發(fā)票對方作廢,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄(注:對方因為品名開錯作廢)?發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時:借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) 。貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。這樣做對嗎
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2018-08-14
我想問下,小規(guī)模納稅人不含稅銷售額4萬元,應(yīng)交增值稅400元,會計分錄為貸收入4萬,貸應(yīng)交增值稅400,未達(dá)起征點,借應(yīng)交增值稅400貸營業(yè)外收入400對嗎
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2020-07-11
我想問下,小規(guī)模納稅人每個月都是代開的增值稅專用發(fā)票,分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,那請問應(yīng)交稅費這一塊是記入未交增值稅還是記應(yīng)交增值稅
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2019-04-12
在進(jìn)行納稅申報時找不到個體經(jīng)營所得A表無法填寫不能申報
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2019-04-09
老師,比如現(xiàn)在是4月1號了,我開始申報增值稅和其他稅種,同時繳納各種稅款,繳納稅款的時候應(yīng)該填寫記賬憑證: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 那這張記賬憑證我是裝訂在3月份的憑證里,還是裝訂在4月份的憑證里面?
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2020-04-01
老師“生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時,應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理;實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目?!边@個會計分錄不明白呢
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2019-04-19
老師,你好,我們公司是一般納稅人,想問下工商年報的納稅總額應(yīng)該看應(yīng)交稅費的哪個科目,是看應(yīng)交稅費,未交增值稅的借方嗎再加上稅金及附加的借方總和嗎?
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2021-03-26
老師,6月開回來的專票,7月還認(rèn)證不了,是不是6月的賬面上要做:借:應(yīng)交稅費-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:銀行存款 /現(xiàn)金 直到8月認(rèn)證后:借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項稅 這樣對嗎?
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2020-07-06
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2023-11-20
每個月月末結(jié)轉(zhuǎn),除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤 貸:費用,借:收入 貸:本年利潤,這個結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 這一步呢?另外所得稅費用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-05-20
老師,你好之前做的應(yīng)交稅費分錄,借應(yīng)交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5萬貸應(yīng)交稅費未見增值稅,附加稅分錄,借營業(yè)稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅1500貸應(yīng)交稅費城市維護(hù)建設(shè)稅,現(xiàn)在已經(jīng)繳納了,并且還有100的滯納金,請問怎么做分錄
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2020-07-07
老師。我們沒有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個分錄把他沖平。借:現(xiàn)金。貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎?剛剛我咨詢您了,但是追問次數(shù)沒有了
1/1185
2019-05-20
小規(guī)模納稅人季度自開加稅務(wù)發(fā)票合計未超過九萬,免增值稅及附加稅,但是稅務(wù)發(fā)票時增值稅已交,請問已交增值稅的附加稅需要計提再交嗎,還是也免了
1/1358
2017-08-17
去年12月多抵扣進(jìn)賬稅,導(dǎo)致有一部分稅額留抵,轉(zhuǎn)出未交增值稅時,記在了“應(yīng)交稅費-未交增值稅”的貸方,是不是方向錯了,請問如何在今年做賬目調(diào)整,會計分錄是怎么做?
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2018-04-09
就是認(rèn)證了發(fā)票,現(xiàn)在要把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出, 現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有余額,月底到了,把這個余額轉(zhuǎn)到哪兒?未交增值稅? 再從轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)到未交?
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2016-12-28
老師,小規(guī)模納稅人增值稅年末未交的稅不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?比如12月末的增值稅是不是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費那欄就會有金額是嗎,是不是只一般納稅人未交稅金才結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-04-22
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