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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-07-06 14:34

你好,什么原因造成的沒有認證?

花木蘭 追問

2020-07-06 14:35

公司是新開的,今天才領(lǐng)稅控盤。我今天去增值稅認證系統(tǒng)準備認證時,統(tǒng)計簽名那里顯示“未到申報期”

QQ老師 解答

2020-07-06 14:36

你好,可以寫到未認證里面。

花木蘭 追問

2020-07-06 14:37

就像我第一條提問的那樣做分錄嗎?

花木蘭 追問

2020-07-06 14:37

未認證,我的申報表應(yīng)該怎樣填呢

QQ老師 解答

2020-07-06 14:38

你好!先放到待抵扣進項稅吧。

花木蘭 追問

2020-07-06 14:38

那我賬面上,就像我第一條提問的那樣做分錄嗎?

QQ老師 解答

2020-07-06 14:39

應(yīng)交稅費-增值稅-代抵扣進項稅 貸:銀行存款 /現(xiàn)金 

花木蘭 追問

2020-07-06 14:42

老師你的意思是不用進:未認證進項稅里啦???直接待抵扣???這樣有沒有什么影響?

QQ老師 解答

2020-07-06 14:46

你好,是的,放到再抵扣就可以沒有影響的。

花木蘭 追問

2020-07-06 14:47

好的,未認證的發(fā)票是不是不會在申報表上列出來的?

QQ老師 解答

2020-07-06 14:49

你好!會體現(xiàn)的在應(yīng)交稅費一級科目下有金額。

花木蘭 追問

2020-07-06 14:50

老師,這個進項票,我8月份15號之前認證,如果我7月份開了票出去,還是可以抵扣的對嗎?

QQ老師 解答

2020-07-06 14:51

你好!只要你七月申報前認證就可以。

花木蘭 追問

2020-07-06 14:51

但是我打開增值稅申報表并沒有?。恳槐砑梢彩菫?    沒有進項稅。。

QQ老師 解答

2020-07-06 14:53

你好!是因為你沒有在發(fā)票系統(tǒng)認證,所以不會出現(xiàn)這個金額。

花木蘭 追問

2020-07-06 14:54

我問您會不會在申報表上體現(xiàn),你說會,所以我納悶了~

QQ老師 解答

2020-07-06 15:00

你好!我以為你說的是資產(chǎn)負債表。資產(chǎn)負債表也是要申報的。

花木蘭 追問

2020-07-06 15:00

這個進項票6月份開回來的,7月份現(xiàn)在認證不了,我在下個月8月15日之前認證,如果我7月份開了票出去,可以抵扣7月份的銷項吧?

QQ老師 解答

2020-07-06 15:03

你好!是可以的,只要在申報前認證就可以。

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支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
2019-04-25 10:07:18
你好,繳納的是差額,并不是進項稅額
2018-04-26 15:10:11
你好正確的應(yīng)該是借管理費用培訓(xùn)費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
你是一般還是小規(guī)模
2019-03-16 16:33:54
您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
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