一般納稅人購買增值稅專用技術(shù)設(shè)備時: 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 我的問題:難道買入時供應(yīng)商的發(fā)票中沒有增值稅進(jìn)項稅額嗎?所以,不應(yīng)該這樣做分錄嗎: 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
Rocky
于2020-05-04 14:19 發(fā)布 ??1304次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2020-05-04 14:21
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),
借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

你好,分錄就是 借-管理費用200,貸-庫存現(xiàn)金,
全額抵減時,借-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 貸-管理費用200
2017-12-08 15:11:38

您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

可以的,可以這么做的,你也可以把進(jìn)項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-09-23 12:14:15
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