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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-04-19 15:27

你是哪里不明白呢?你說下

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相關問題討論
你好,是的這樣做結轉,繳納分錄的
2018-02-01 10:27:13
你好,多繳部分留在未交的借方,在下期應交的也就是下期轉入未交的貸方數做抵減
2019-12-19 09:49:01
你好,如果是一般納稅人 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 而不是已交稅金明細
2016-05-31 19:59:08
借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
你好,你看下其他的明細余額還有哪些?
2024-04-15 08:58:51
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