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老師 如果我月末有上月的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,這月只有銷項(xiàng)稅,沒有任何進(jìn)項(xiàng),那我這月做增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣對(duì)嗎?
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2019-09-24
已認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方作廢,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)又收到發(fā)票 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅對(duì)嗎?摘要要怎么寫?
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2018-11-28
借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅,這個(gè)是用金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎,
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2017-01-05
以前會(huì)計(jì)做增值稅時(shí)沒有講未交增值稅轉(zhuǎn)出,直接是借增值稅銷項(xiàng)稅 貸增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸未交增值稅這樣來(lái)做憑證,而且每月還有留抵,但是沒有做會(huì)計(jì)分錄,這樣的話我七月接手,喊我把一至6月的帳做進(jìn)軟件里面,我該怎樣來(lái)弄呢?想增值稅這些都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-07-26
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人季度交增值稅未達(dá)起征點(diǎn),增值稅需要做賬嗎?進(jìn)哪個(gè)科目
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2020-01-18
請(qǐng)問,我單位2017年未確認(rèn)收入,2019年稅務(wù)查賬,說(shuō)2017年未確認(rèn)收入,也要算收入,需要補(bǔ)交增值稅,我單位2019年補(bǔ)交的增值稅,現(xiàn)在補(bǔ)知道怎么報(bào)稅和怎么做賬
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2019-09-02
企業(yè)這么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思啊 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 按道理應(yīng)該這樣做的吧 求問老師
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2016-11-30
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個(gè)賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認(rèn)證,但進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大。我做了下面的分錄。借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(3級(jí)科目)8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(3級(jí))68100 不知道有沒有錯(cuò),9月份銷項(xiàng)還是大于進(jìn)項(xiàng)請(qǐng)問我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計(jì)提了
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2019-10-11
你好,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 這個(gè)科目借方和貸方各表示什么呢? 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時(shí)候,記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時(shí)記借方嗎?
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2021-03-03
老師,2024年8月做的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)做的借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤(rùn)的差額就是100,這樣是對(duì)的嗎,需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師,新接手一家公司,之前的會(huì)計(jì)做增值稅這一塊沒有在月末把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)到未交增值稅,她就做了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的分錄,然后繳納增值稅的時(shí)候直接借方已交稅金,現(xiàn)在期末余額是這樣的,進(jìn)項(xiàng)稅額971542.83,銷項(xiàng)稅額1282937.8,已交稅金316974.57,我改怎么調(diào)整才最好,8月份留抵了7135.66,麻煩解答仔細(xì)一點(diǎn),謝謝
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2019-09-20
老師,你幫我看一下這個(gè)報(bào)表年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 我這樣做可以嗎,增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)究竟該怎么結(jié)轉(zhuǎn),謝謝 下年1月份我再把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎
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2018-12-23
請(qǐng)問老師我收到一張成本票上個(gè)月的,這個(gè)月我都認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)票號(hào)不對(duì),款項(xiàng)已經(jīng)支付了,這個(gè)月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人。不能開三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,銀行退了我們兩個(gè)點(diǎn)的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸銀行存款。我想問下銀行退給我們的稅。我是不是應(yīng)該寫成借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)*未交增值稅(紅字)
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒有進(jìn)賬所以銷項(xiàng)也不做有收入貸的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅呢
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2023-11-04
誰(shuí)問小規(guī)模納稅人的收入分錄是借:現(xiàn)金,貸:營(yíng)業(yè)收入,貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅?
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2016-06-02
老師,這個(gè)分錄是什么意思呀,比如2020年第4季度,電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)的增值稅是4614.03,發(fā)票上稅額增值稅4614.31,1月做調(diào)整分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.28 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.28?
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2021-01-14
老師,我企業(yè)是一個(gè)一般納稅人企業(yè),我去年做賬時(shí)有幾張專票直接記入成本和費(fèi)用了,未做價(jià)稅分離,賬中進(jìn)項(xiàng)稅額差了,這部份怎么調(diào)賬,分錄如何做? 老師回答:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增。 老師:24年5月份的匯算清繳我已報(bào)完,現(xiàn)在賬中查出來(lái),5月份的賬里才要調(diào)錯(cuò)的這一部份,明年的匯算清繳調(diào)增嗎?
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2024-05-29
小規(guī)模納稅人,計(jì)提稅金在簡(jiǎn)易計(jì)稅里面,計(jì)提和繳納需要在科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02