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就是18年末應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅下面的未交增值稅有借方余額,還有銷項進(jìn)項都有余額,19年要不要從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)一下
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2019-04-01
開發(fā)票未收款也算收入吧,交了增值稅和附加,還要再交企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-14
我們是做健身器材的公司,以下這些增值稅專票是否可以抵扣的問題:咖啡調(diào)糖、食用油菜籽油等、運動鞋、五常大米(1)咖啡調(diào)糖,計入借:管理費用-辦公費            應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅問題:這樣直接計入辦公費是否可以,如果計入辦公費,進(jìn)項稅就可以抵扣,就不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧?(2)另外三種商品,計入“管理費用-福利費”,對嗎      借:管理費用-福利費        應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額        貸:現(xiàn)金   需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借:管理費用-福利費               貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出問題:老師,請問這樣做可以嗎?(3)月末結(jié)轉(zhuǎn),分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出             貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅問題:老師,請問月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn),如果需要結(jié)轉(zhuǎn)的話,這樣的分錄對嗎,謝謝您
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2018-04-10
稅盤費購時 借管理費用 貸銀行存款。抵時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅費)貸管理費用。那增值稅計提時:借 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅2000繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸:銀行存款 1720 這中間的差額是稅款盤抵減的280元記入什么科目?本來稅費應(yīng)該交2000,稅控盤抵減了280元后,實際只交了1720元,那這增值稅的帳怎樣做?
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2018-09-28
12月份時候銷售房子,開發(fā)票出去1830175元,稅額87151.19元,12月份未做增值稅稅費計提,2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元,兩筆分錄怎么做?貸:主營業(yè)務(wù)收入143023.81 應(yīng)交稅費-增值稅-應(yīng)交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎?
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2019-02-15
未達(dá)起征點,減免增值稅,是把這個季度的應(yīng)交增值稅減免嗎?還是單單把銷售收入的增值稅減免就可以了呢
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2018-08-20
公司里面之前的會計一直對未交增值稅沒有計提,每個月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬多元了 這個我應(yīng)該怎么做了?
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2019-02-28
我提問:老師你好:我是建筑業(yè)老項目,外帳,涉及增值稅計算,取得收入2030萬元,開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票,采取簡易計稅,稅款計算應(yīng)納稅為30萬元,賬面不含稅稍售額2000萬元,而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元,應(yīng)納增值稅59.13萬元,老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致? 注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致?
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2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運費6萬元、裝卸費20萬元(運費和裝卸費為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%,按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
一般納稅人上期留抵3000元,賬上體現(xiàn)在未交增值稅借方。本月發(fā)生銷項稅5000,進(jìn)項勾選了2500,還剩1000待勾選。這樣我這個月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?分錄怎么寫?
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2021-07-12
老師:小規(guī)模納稅人的建筑勞務(wù)公司,季度申報,本月自行開票時:借:應(yīng)收賬款等190000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 184466.02 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5533.98,那么月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅對嗎?,再計提“營業(yè)稅金及附加”,然后等2017年的1月再填4季度的納稅申報表并交納稅金對嗎?
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2016-11-05
賬務(wù)的年底,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交城建稅、教育費附加、地方教育附加、水利基金,都有余額,怎么 調(diào)整?未交增值稅 借方 227591.01元,代表是預(yù)交的增值稅嗎?代表多交的增值稅嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-08
我想問應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,下面的科目怎么用?待認(rèn)證,轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額,未交增值稅,待抵扣這些,我只會進(jìn)項稅額,銷項稅額
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2019-05-27
我是一般納稅人,我用免稅發(fā)票可以抵增值稅,然后我想知道賬務(wù)咋處理,我一般納稅人需要做進(jìn)銷項轉(zhuǎn)出,但是我的進(jìn)項沒有稅,轉(zhuǎn)出之后我的未交增值稅會有很多,但是我根據(jù)國家政策,是不用叫稅寫的
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2022-04-09
[圖片][圖片][圖片]老師,這是財務(wù)軟件上應(yīng)稅費明細(xì)賬,3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了,1,2,3進(jìn)項都大于銷項不用交增值稅,怎么余額還在貸方20.5萬 這是未交增值稅明細(xì)科目現(xiàn)在電子稅務(wù)局上留抵進(jìn)項為72490.27 不知道問題出在哪里,怎么改正
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2022-04-21
一般納稅人本月主要銷項,是 次月繳納,那么是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅嗎?還是年終的時候繳納,什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)和繳納呢?
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2017-12-22
甲公司為一般納稅人,經(jīng)營家電產(chǎn)品,1月份銷售收入 100萬元,收取包裝物租金 5萬元包裝物押金 1萬元,沒收逾期包裝物押金 2萬元,稅率13%,計算1月份銷項稅額。
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2023-05-16
某酒廠2021年5月銷售黃酒300噸,不含稅售價為1500元/旽;銷售自產(chǎn)糧食白酒100噸,不含稅售價為3000元/噸,另價外收取包裝費、裝卸費4000元。計算應(yīng)納的消費稅稅額。
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2023-04-23
上月計提本月繳納不是應(yīng)該未交增值稅減少嗎?為什么這里要寫應(yīng)交?
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2019-03-24
老師:一般納稅人當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅和下月繳納稅款的會計分錄?
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2020-07-27