就是18年末應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅下面的未交增值稅有借方余額,還有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額,19年要不要從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)一下
甜甜露雪
于2019-04-01 12:48 發(fā)布 ??618次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-04-01 12:50
只要沒做錯(cuò)賬就不用,正常的
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只要沒做錯(cuò)賬就不用,正常的
2019-04-01 12:50:09

您好,您看下應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末是借方還是貸方
2021-01-08 21:25:17

您好,月末時(shí),進(jìn)項(xiàng),銷售項(xiàng)的余額結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。當(dāng)月把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,三個(gè)明細(xì)科目的余額結(jié)平,或者年底結(jié)平都行。
2018-06-02 16:40:29

你現(xiàn)在是銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,借方余額578,001.21就是留底稅額,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-11-20 13:49:20

那已交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 不需要,沒有看到這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)文件,你們是輔導(dǎo)期納稅人么,我前幾天特意查下這個(gè)科目,目前只有按1,3.5這個(gè)申報(bào)增值稅,預(yù)繳稅額會(huì)涉及這個(gè),但是這個(gè)沒有看到實(shí)務(wù)中有企業(yè)這么申報(bào)的,還有就是輔導(dǎo)期納稅人,你們是輔導(dǎo)期納稅人么?不是不應(yīng)該做這個(gè)才對(duì),財(cái)會(huì)2016.22
2020-01-06 18:59:14
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甜甜露雪 追問
2019-04-01 12:58
小云老師 解答
2019-04-01 14:25