年末稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)完成后,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)年末都沒有余額,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,還需要再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎
香蕉美女
于2024-01-06 20:58 發(fā)布 ??899次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2024-01-06 20:59
1.將轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)科目,會計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2.確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)的金額,會計(jì)分錄為:借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(城建稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加
3.繳納稅費(fèi)時,會計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款
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你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

1.將轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)科目,會計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2.確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)的金額,會計(jì)分錄為:借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(城建稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加
3.繳納稅費(fèi)時,會計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款
2024-01-06 20:59:44

你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52

你好,同學(xué)
表示本期需要繳納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)處理
2022-01-29 13:07:46

你好,工作中一般用第二種,第一種的第一筆年末一次性轉(zhuǎn)就可以了
2017-01-25 11:11:05
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