老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問
可以這么做。但是,這個(gè)往來款屬于借款的話,需要約定利息 沒有利息,需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
你好,老師,請問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購貨方 問
可以下月才開專用發(fā)票給購貨方 答
您好,老師麻煩問一下我們有家供應(yīng)商因?yàn)橹О遒|(zhì)量 問
對方不會(huì)給你開發(fā)票的,開給扣款通知就行 答
老師們好,我們這有個(gè)個(gè)體戶是種植葡萄的,現(xiàn)在準(zhǔn)備 問
同學(xué),你好 然后專管員說只要開了票就要變成查賬征收方式,有相關(guān)的文件嗎? 這個(gè)沒有文件的,這個(gè)是稅務(wù)局核定的 如果用個(gè)人名義代開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票又是什么程序呢? 直接電子稅務(wù)局開具就行 答
請問建筑工程的收入是怎么確認(rèn)的 問
同學(xué)你好 按完工比例確認(rèn) 答

12月份時(shí)候銷售房子,開發(fā)票出去1830175元,稅額87151.19元,12月份未做增值稅稅費(fèi)計(jì)提,2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元,兩筆分錄怎么做?貸:主營業(yè)務(wù)收入143023.81 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎?
答: 編制如下兩筆分錄: 1、借:主營業(yè)務(wù)收入87151.19 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 87151.19 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 87151.19 貸:銀行存款 87151.19
你好 我想問下本月 開具發(fā)票時(shí)候計(jì)提增值稅分錄是:借:銀行存款86000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 81904.76元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4095.24元 本月繳納增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4095.24元 貸:銀行存款 4095.24元 對嗎?
答: 你好 是小規(guī)模代開的嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月收到貨款,12月開發(fā)票給對方,1月份申報(bào)增值稅和繳增值稅,是否像如下這樣入賬?公司是軟件行業(yè)即征即退,即征即退和正常一般納稅人是否一樣、1、11月份的帳: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款2、 12月的賬務(wù): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3、1月份的帳: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
答: 你好,一般銷售是這樣處理 但是即征即退需要做一筆 借;其他應(yīng)收款 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款 分錄的


AAC 追問
2019-02-15 12:34
方亮老師 解答
2019-02-15 13:10
AAC 追問
2019-02-15 13:19
AAC 追問
2019-02-15 13:21
AAC 追問
2019-02-15 13:23
方亮老師 解答
2019-02-15 13:29