
比如說6月份交的5月份增值稅,7月份做賬的時候,交的增值稅,分錄:借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款,然后再結(jié)轉(zhuǎn)借 應(yīng)交稅費-已交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,這樣對嗎
答: 你好,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師 10月20號繳納所屬期是9月的增值稅 9月份做分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 10月份做分錄 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 請問 這樣做對嗎?
答: 上述分錄處理完全正確,是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
10月份發(fā)生的增值稅,11份才交,10月份分錄如下借應(yīng)交稅費銷項稅貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅,11月份借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀存,請老師幫我看著分錄和明細對不對
答: 是的額,你做賬截圖給我看看。


鈺翎 追問
2018-07-21 21:34
鄒老師 解答
2018-07-21 21:39