稅盤費(fèi)購時(shí) 借管理費(fèi)用 貸銀行存款。抵時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))貸管理費(fèi)用。那增值稅計(jì)提時(shí):借 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸:銀行存款 1720 這中間的差額是稅款盤抵減的280元記入什么科目?本來稅費(fèi)應(yīng)該交2000,稅控盤抵減了280元后,實(shí)際只交了1720元,那這增值稅的帳怎樣做?
嚕嚕嚕
于2018-09-28 14:06 發(fā)布 ??777次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2018-09-28 14:08
你好!你這樣就可以了啊。如果你一定要做??梢赃@樣。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款1720 貸借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280
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你好!你這樣就可以了啊。如果你一定要做??梢赃@樣。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款1720 貸借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280
2018-09-28 14:08:35

你好,這個(gè)是小規(guī)模還是一般納稅人減免的280款項(xiàng)?
2019-12-31 17:59:19

借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2019-08-15 19:46:18

你好,需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅額)做抵減未交增值稅分錄的?
2020-12-05 10:51:43

您好,就在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方反應(yīng)期末280
2021-05-18 19:45:03
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2018-09-28 14:17
宋生老師 解答
2018-09-28 14:21