• 付以前年度房租做會計分錄
    付以前年度房租做會計分錄.不知道從事財會方面工作的朋友是否有遇到過支付以前年度房租需要做會計分錄處理的情況?你處理好了嗎?會計學(xué)堂在本文針對這類問題做了以下的整理和分析,沒有處理好或者還不會處理的朋友們趕緊來看看吧!
    07月04日 6739
  • 國有土地出讓收到出讓款財務(wù)如何做賬?
    本文圍繞著國有土地出讓收到出讓款財務(wù)如何做賬等相關(guān)問題進(jìn)行解答,具體的詳細(xì)內(nèi)容會計堂小編已經(jīng)在下文為大家一一整理清楚,希望本文內(nèi)容能對您有所幫助。
    07月04日 4460
  • 籌建期差旅費(fèi)沖借支補(bǔ)付的會計分錄怎么寫?
    關(guān)于籌建期差旅費(fèi)沖借支補(bǔ)付的會計分錄怎么寫的問題,可以通過其他應(yīng)收款科目來進(jìn)行處理,分錄小編已在文中為大家進(jìn)行了整理,感興趣的可以接著往下看看。
    07月04日 2188
  • 本公司打給本公司的借款利息分錄
    企業(yè)與企業(yè)之間的債務(wù)往來一直是會計學(xué)中的一個難題.企業(yè)之間的借款是否應(yīng)該收取利息呢?本公司打給本公司的借款利息分錄歐是怎樣的呢?這些問題你都清楚嗎?請看下文的解答.
    07月04日 1378
  • 關(guān)于補(bǔ)以前年度的稅產(chǎn)生的滯納金如何做賬的問題,滯納金可以計入補(bǔ)繳當(dāng)期營業(yè)外支出科目來進(jìn)行處理,分錄文中已為大家整理出來了,具體內(nèi)容請仔細(xì)閱讀全文。
    07月03日 5925
  • 潤滑油用于銷售怎么做賬?潤滑油算是企業(yè)銷售的商品中比較特殊的一件了,關(guān)于潤滑油用于銷售的做賬方式以及其他會計處理,本文都為大家做出了詳細(xì)的解釋.對此有疑問或者感興趣的朋友不妨跟著會計學(xué)堂小編一起去學(xué)習(xí)學(xué)習(xí).
    07月03日 2874
  • 增值稅金稅盤抵扣賬務(wù)處理
    賬務(wù)處理是會計學(xué)中一項必須掌握的課程,作為一名會計,必須要會做各種稅務(wù)抵扣的賬務(wù)處理.那么關(guān)于增值稅金稅盤抵扣的賬務(wù)處理各位小伙伴們都會嗎?不會的就跟著小編來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)吧!
    07月03日 3622
  • 既然母公司要處理子公司的收入合并的費(fèi)用,那么就要要抵消的科目,下面會計學(xué)堂小編為大家介紹處置子公司時合并報表抵消分錄是怎樣的,這個是在那個會計分錄里面處理呢?對這個內(nèi)容有興趣的朋友請仔細(xì)閱讀下文哦!
    07月03日 6870
  • 出租商品成本攤銷應(yīng)如何攤銷金額?
    商品出租對于租賃企業(yè)來說是常見的事情,那么出租商品成本攤銷應(yīng)如何攤銷金額呢,會計學(xué)堂小編在這里為大家解惑,正常情況下是計入其他業(yè)務(wù)支出里面,具體的會計分錄請看下文詳細(xì)介紹!
    07月03日 2810
  • 一般情況下,如果是公司出納人員向商家買東西少付錢,商家給公司開來了發(fā)票,那么這個時候,向商家買東西少付金額怎么做分錄?會計學(xué)堂是這么說的:
    07月03日 3291
  • 員工個人提前預(yù)交的保險費(fèi)如何做分錄?關(guān)于員工自己繳納的保險費(fèi),公司應(yīng)該怎么記賬的問題,是很多會計初學(xué)者關(guān)心的話題。為了幫助更多的人能夠理解,小編整理了部分相關(guān)的財務(wù)知識供大家進(jìn)行參考閱讀。
    07月03日 3058
  • 所謂隔行如隔山,那些個專業(yè)用語真是殺人,所以新人一定要打好基礎(chǔ)才行,小編下面就來講講會計檔案的保管期限如何理解的,有幾個點,分別為開始算的時間,和種類。
    07月03日 4448
  • 次品罰款怎么做會計分錄怎么做?
    關(guān)于次品罰款怎么做會計分錄怎么做等相關(guān)問題,很多學(xué)員在會計學(xué)堂的官網(wǎng)進(jìn)行過咨詢,小編在下文中給出了詳細(xì)的解答,具體內(nèi)容請仔細(xì)閱讀如下文章,若有什么不懂的地方請點擊窗口的答疑老師進(jìn)行咨詢。
    07月03日 1513
  • 辦公室水電費(fèi)暫估入賬怎么做分錄?
    對于辦公室水電費(fèi)暫估入賬怎么做分錄的問題,暫估水電費(fèi)可以通過預(yù)提費(fèi)用科目來進(jìn)行處理,文中已作出詳細(xì)的解答,更多內(nèi)容詳情請跟著小編一起來看看吧。
    07月03日 7139
  • 一般情況下,實際收到的發(fā)票金額要和入賬金額一致才是正確的解決辦法,那么如果遇到像“收到多開的材料發(fā)票怎么做會計分錄?”這種情況的話,可以按照以下內(nèi)容來解答問題!
    07月02日 3440