老師:一個(gè)店鋪因?yàn)榕R時(shí)撤店,本來(lái)跟員工談好了賠償 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,員工打車(chē)產(chǎn)生過(guò)路費(fèi),請(qǐng)問(wèn)過(guò)路費(fèi)入差旅費(fèi)科目 問(wèn)
那個(gè)是出差發(fā)生的,還是市內(nèi)發(fā)生的? 答
老師您好,我們生產(chǎn)的產(chǎn)品都放在半成品里了,上個(gè)月 問(wèn)
同學(xué),你好 按照品種法 答
請(qǐng)歲月靜好老師幫忙解答問(wèn)題。其他老師請(qǐng)直接忽 問(wèn)
同學(xué)你好,很感謝您的信任,關(guān)于上述問(wèn)題,不能簡(jiǎn)單按理論知識(shí)來(lái),在實(shí)際工作中一般分兩種情況: 1.一般情況:如果B公司是有限公司,他沒(méi)有足額履行出資義為的話,作為股東,通常以認(rèn)繳的出資資額為限對(duì)B公司承擔(dān)責(zé)任。 2.特殊情況:就是虛假出資,出資不到位,抽逃資本等,那也不是簡(jiǎn)單按10%,而是看過(guò)錯(cuò)程度的。所以,看看你公司具體情況。 答
我們有一般納稅人和小規(guī)模公司,客戶(hù)問(wèn)用哪家公司 問(wèn)
都可以開(kāi)普票的,跟哪家簽合同合作就哪家開(kāi)票 答

16年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票17年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,16年的企業(yè)所得稅還要做調(diào)整嗎?
答: 您好,不需要調(diào)整的,一般情況下,記入17年的成本費(fèi)用就行了。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那所轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在企業(yè)所得稅稅前扣除賬務(wù)處理,繳納企業(yè)所得稅要怎樣處理?
答: 你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對(duì)方愿不愿意讓你們做更正申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師晚上好,請(qǐng)問(wèn)一下。公司在19年有開(kāi)的發(fā)票進(jìn)來(lái)抵扣,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票是虛開(kāi),稅額老師讓我們當(dāng)月(抵扣當(dāng)月)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,(這月)調(diào)增了企業(yè)所得稅,然后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的和企業(yè)所得稅的賬應(yīng)該怎么做。
答: 借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

