老師,我想問一下,A公司投資給B公司,那么B公司是不是 問
你好,可以借款借出去。 答
你好,出租辦公樓三個(gè)辦公區(qū)域 30萬,由于三季度開票 問
可按實(shí)際租金30萬進(jìn)行申報(bào) 答
本月 銷項(xiàng)稅額10萬,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬,實(shí)繳2萬增值稅 問
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是,其他科目不需要結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 答
老師,你好!我們公司給學(xué)校銷售搖桿,另一個(gè)公司跟我 問
是指提成應(yīng)開具什么內(nèi)容? 答
答疑老師您好,我是一家普通企業(yè)(非二手車經(jīng)銷商),我 問
如果你符合簡(jiǎn)易計(jì)稅按照3% 減按2% 這個(gè)0.5%只有二手機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)才可以 答

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那所轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在企業(yè)所得稅稅前扣除賬務(wù)處理,繳納企業(yè)所得稅要怎樣處理?
答: 你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對(duì)方愿不愿意讓你們做更正申報(bào)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要交企業(yè)所得稅嗎
答: 如果是對(duì)方紅沖的發(fā)票需要的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師晚上好,請(qǐng)問一下。公司在19年有開的發(fā)票進(jìn)來抵扣,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票是虛開,稅額老師讓我們當(dāng)月(抵扣當(dāng)月)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,(這月)調(diào)增了企業(yè)所得稅,然后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的和企業(yè)所得稅的賬應(yīng)該怎么做。
答: 借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
老師 您好 之前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出導(dǎo)致補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么入賬?
你好老師,如果我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那會(huì)影響到當(dāng)年企業(yè)所得稅的成本嗎
你好,老師,因發(fā)票失聯(lián),通知進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需要調(diào)增2018年企業(yè)所得稅,第一次遇到,麻煩老師指導(dǎo)
原材料管理不善毀損滅失了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,企業(yè)所得稅中可以把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額扣除嗎?

