本月 銷(xiāo)項(xiàng)稅額10萬(wàn),認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn),實(shí)繳2萬(wàn)增值稅。 憑證中做了銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)只做了3萬(wàn)。賬面結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬(wàn)。 實(shí)際2萬(wàn) 還有5萬(wàn)未交增值稅需要怎么做賬
李
于2025-10-10 15:07 發(fā)布 ??4次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2025-10-10 15:08
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是,其他科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35

您好,對(duì)的,您上面寫(xiě)的完全正確
2019-12-22 20:05:20

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44

你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)的說(shuō)法的
2016-10-27 09:23:15

可以的
2017-09-04 22:00:33
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李 追問(wèn)
2025-10-10 15:17
家權(quán)老師 解答
2025-10-10 15:21