
您好,公司應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、銷項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等科目,收入入賬時(shí)貸記銷項(xiàng)稅額,支出收到專票借記進(jìn)項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。月底轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅對(duì)嗎?同事說還需做一筆銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)未交增值稅。請(qǐng)您指導(dǎo)。
答: 同學(xué)。月末對(duì)于應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交 100000貸:---------------進(jìn)項(xiàng)稅額 100000結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 20000貸:-------------------轉(zhuǎn)出未交 20000結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 ?
答: 第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問老師,下面的“增值稅:結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額”結(jié)轉(zhuǎn)分錄,第3項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是很明白,可以分析一下嗎?謝謝 1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出


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2019-03-27 12:20
陳詩晗老師 解答
2019-03-27 12:41
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2019-03-27 15:06
陳詩晗老師 解答
2019-03-27 15:19
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2019-03-27 15:22
陳詩晗老師 解答
2019-03-27 15:40
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2019-03-27 16:11
陳詩晗老師 解答
2019-03-27 16:45
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2019-03-27 16:51
陳詩晗老師 解答
2019-03-27 17:35