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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-12 10:37

你可以聯(lián)系稅務局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報

害羞的大炮 追問

2020-06-12 11:03

已經(jīng)處理好了,現(xiàn)在就是賬面上要怎樣做賬務處理?

軼塵老師 解答

2020-06-12 11:07

借:成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
你可以聯(lián)系稅務局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
2020-06-12 10:37:12
這里可以先把企業(yè)所得稅計入應交稅費貸項,然后入賬稅金科目(第四類科目),最后把稅金科目的貸方金額憑證記成應收稅款科目。
2023-03-14 15:58:32
你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12
如果是對方紅沖的發(fā)票需要的。
2021-11-25 17:23:13
把進項稅的金額調(diào)整成本費用,確認應交稅費-應交增值稅-進項稅
2019-10-22 11:59:48
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