老師,我們收到發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額為6076620元(稅額為699080.22元)稅管員說涉及虛開要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把去年的企業(yè)所得稅表做調(diào)增處理,請(qǐng)問企業(yè)所得稅調(diào)增是填什么金額?是6076620元,還是699080.22元,在企業(yè)所得稅表中哪一欄填寫呢?
冰百合
于2021-06-10 08:26 發(fā)布 ??2153次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-06-10 08:27
你好,填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出價(jià)稅合計(jì)的金額6076620
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄里面。
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你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對(duì)方愿不愿意讓你們做更正申報(bào)
2020-06-12 10:37:12

如果是對(duì)方紅沖的發(fā)票需要的。
2021-11-25 17:23:13

你好,填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出價(jià)稅合計(jì)的金額6076620
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄里面。
2021-06-10 08:27:31

借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2021-12-29 19:15:54

你好
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-07-10 09:26:25
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冰百合 追問
2021-06-10 08:40
郭老師 解答
2021-06-10 08:42