
12月份的電費暫估入賬,跨年1月份收到發(fā)票怎么做分錄?
答: 之前借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎?
股東以實物出資,發(fā)票未開需要暫估入賬,怎么做分錄?
答: 借:庫存商品 貸:實收資本
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購進的貨物已入庫 但是沒有收到對應(yīng)的發(fā)票 是要做暫估入賬 但是如果這批貨在發(fā)票沒收到時又銷售出去了 要怎么做分錄呢
答: 你好,暫估的你做了,銷售出去喝其他正常的一樣做就好,開票銷售:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額, 結(jié)轉(zhuǎn)成本按照正常購入一樣方法轉(zhuǎn)就好。

