
12月份的電費(fèi)暫估入賬,跨年1月份收到發(fā)票怎么做分錄?
答: 之前借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?
股東以實(shí)物出資,發(fā)票未開需要暫估入賬,怎么做分錄?
答: 借:庫存商品 貸:實(shí)收資本
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購進(jìn)的貨物已入庫 但是沒有收到對應(yīng)的發(fā)票 是要做暫估入賬 但是如果這批貨在發(fā)票沒收到時(shí)又銷售出去了 要怎么做分錄呢
答: 你好,暫估的你做了,銷售出去喝其他正常的一樣做就好,開票銷售:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額, 結(jié)轉(zhuǎn)成本按照正常購入一樣方法轉(zhuǎn)就好。
進(jìn)貨:款項(xiàng)已經(jīng)付了沒收到發(fā)票怎么做分錄,不想暫估入賬銷售:當(dāng)月開票給對方,沒收到款,怎么做分錄。 麻煩老師寫一下分錄 這月和下月的
請問老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發(fā)票,收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)暫估高了10000萬,我今年應(yīng)該怎么做分錄啊!


Coco黑妞 追問
2018-10-17 15:09
QQ老師 解答
2018-10-17 15:17
Coco黑妞 追問
2018-10-17 15:18
QQ老師 解答
2018-10-17 15:19