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送心意

QQ老師

職稱中級會計(jì)師

2018-10-16 16:16

你好!去年暫估的匯算清繳你怎么處理的?

Coco黑妞 追問

2018-10-17 15:09

我之前是直接借原材料,貸應(yīng)付帳款

QQ老師 解答

2018-10-17 15:17

你好!原分錄沖回,在按發(fā)票做新的

Coco黑妞 追問

2018-10-17 15:18

好的,謝謝

QQ老師 解答

2018-10-17 15:19

本科 歡迎下次提問

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相關(guān)問題討論
之前借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?
2021-05-17 12:16:35
借:庫存商品 貸:實(shí)收資本
2019-07-07 10:55:52
你好,按照你現(xiàn)在知道金額入賬即可
2019-06-05 18:50:12
你好,暫估的你做了,銷售出去喝其他正常的一樣做就好,開票銷售:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額, 結(jié)轉(zhuǎn)成本按照正常購入一樣方法轉(zhuǎn)就好。
2018-05-25 15:25:50
沖減以前年度損益調(diào)整
2020-04-16 10:22:09
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