
12月份的電費暫估入賬,跨年1月份收到發(fā)票怎么做分錄?
答: 之前借管理費用貸其他應付款嗎?
股東以實物出資,發(fā)票未開需要暫估入賬,怎么做分錄?
答: 借:庫存商品 貸:實收資本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購進的貨物已入庫 但是沒有收到對應的發(fā)票 是要做暫估入賬 但是如果這批貨在發(fā)票沒收到時又銷售出去了 要怎么做分錄呢
答: 你好,暫估的你做了,銷售出去喝其他正常的一樣做就好,開票銷售:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額, 結轉成本按照正常購入一樣方法轉就好。

