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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-10-04 16:44

你好,反分錄沖銷上月的,按實際金額重新入賬

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相關(guān)問題討論
之前借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎?
2021-05-17 12:16:35
借:庫存商品 貸:實收資本
2019-07-07 10:55:52
你好,按照你現(xiàn)在知道金額入賬即可
2019-06-05 18:50:12
你好,暫估的你做了,銷售出去喝其他正常的一樣做就好,開票銷售:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額, 結(jié)轉(zhuǎn)成本按照正常購入一樣方法轉(zhuǎn)就好。
2018-05-25 15:25:50
沖減以前年度損益調(diào)整
2020-04-16 10:22:09
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