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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-06-04 11:22

你不用繳納增值稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的

欣悅 追問

2020-06-04 11:33

借:應交稅金 - 應交增值稅 - 銷項稅額 38,131.42
貸;應交稅金 - 應交增值稅 - 進項稅額 37,937.74
應交稅金 - 應交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 193.68 0.00

借:應交稅金 - 應交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 193.68
貸:應交稅金 - 應交增值稅 - 未交增值稅 193.68

就是這兩筆分錄不用編寫時嗎? 本月的 進項稅額不用從借方轉(zhuǎn)到貸方嗎?

辜老師 解答

2020-06-04 11:51

是的,不用繳納增值稅,可以不用編寫的

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學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好, 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 這筆分錄是將銷項大于進項的差額轉(zhuǎn)入到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應交稅費-未交增值稅 90 然后再由應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出,貸 應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸, 應交稅金-未交增值稅
2019-09-21 15:30:06
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
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