老師你好!請問當月有進賬稅額轉(zhuǎn)出,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅??
米拉
于2019-09-21 15:28 發(fā)布 ??1581次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-09-21 15:30
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出,貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸, 應(yīng)交稅金-未交增值稅
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要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

你好!沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅
只要轉(zhuǎn)差額就好了。
2020-10-29 16:45:40

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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米拉 追問
2019-09-21 15:39
米拉 追問
2019-09-21 15:44
辜老師 解答
2019-09-21 17:18