
12月份的電費暫估入賬,跨年1月份收到發(fā)票怎么做分錄?
答: 之前借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎?
股東以實物出資,發(fā)票未開需要暫估入賬,怎么做分錄?
答: 借:庫存商品 貸:實收資本
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購進的貨物已入庫 但是沒有收到對應(yīng)的發(fā)票 是要做暫估入賬 但是如果這批貨在發(fā)票沒收到時又銷售出去了 要怎么做分錄呢
答: 你好,暫估的你做了,銷售出去喝其他正常的一樣做就好,開票銷售:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額, 結(jié)轉(zhuǎn)成本按照正常購入一樣方法轉(zhuǎn)就好。


芳芳@fancy 追問
2020-04-16 10:24
鐘存老師 解答
2020-04-16 10:36
芳芳@fancy 追問
2020-04-16 10:39
鐘存老師 解答
2020-04-16 10:57