你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,假設(shè)免稅蔬菜當(dāng)月銷售額為10000,無(wú)扣除項(xiàng)目,免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額兩欄如何填列?
答: 同學(xué),免稅銷售額10000,進(jìn)項(xiàng)稅額不填,免稅額10000*0.13
老師,填寫(xiě) 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),填寫(xiě)自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售額時(shí) 免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額這欄是什么意思?還有免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填?
答: 1.免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的,據(jù)實(shí)填寫(xiě)扣除金額;無(wú)扣除項(xiàng)目的,本列填寫(xiě)“0” 2.本期用于增值稅免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額, 小規(guī)模的不填寫(xiě)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月免稅銷售額是4000(含稅),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填?
答: 直接在主表中填寫(xiě),本月免稅銷售額,不用填寫(xiě)減免稅明細(xì)表

