
請問增值稅減免稅申報明細表中,假設(shè)免稅蔬菜當(dāng)月銷售額為10000,無扣除項目,免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額和免稅額兩欄如何填列?
答: 同學(xué),免稅銷售額10000,進項稅額不填,免稅額10000*0.13
老師,填寫 增值稅減免稅申報明細表時,填寫自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售額時 免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額這欄是什么意思?還有免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額怎么填?
答: 1.免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的,據(jù)實填寫扣除金額;無扣除項目的,本列填寫“0” 2.本期用于增值稅免稅項目的進項稅額, 小規(guī)模的不填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月免稅銷售額是4000(含稅),增值稅減免稅申報明細表怎么填?
答: 直接在主表中填寫,本月免稅銷售額,不用填寫減免稅明細表


Esther 追問
2019-10-17 14:57
文老師 解答
2019-10-17 20:14