
老師,增值稅減免稅申報明細表 中的“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額\"應該怎么填寫
答: 您好,您具體是什么情況免稅
老師,增值稅減免稅申報明細表 中的“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額\"應該怎么填寫,公司購入一臺農(nóng)機,上游開給我們的發(fā)票是54999,是免稅票,我們銷售時也開看一張免稅票,金額56000元
答: 你好,同學。 你這是直接在你的免稅 銷售額填寫你發(fā)票金額 處理就是啦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,填寫 增值稅減免稅申報明細表時,填寫自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售額時 免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額這欄是什么意思?還有免稅銷售額對應的進項稅額怎么填?
答: 1.免稅銷售額按照有關規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的,據(jù)實填寫扣除金額;無扣除項目的,本列填寫“0” 2.本期用于增值稅免稅項目的進項稅額, 小規(guī)模的不填寫


王瑞老師 解答
2020-07-01 18:35