
請問增值稅減免稅申報明細表中,假設免稅蔬菜當月銷售額為10000,無扣除項目,免稅銷售額對應的進項稅額和免稅額兩欄如何填列?
答: 同學,免稅銷售額10000,進項稅額不填,免稅額10000*0.13
老師,填寫 增值稅減免稅申報明細表時,填寫自產農產品銷售額時 免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額這欄是什么意思?還有免稅銷售額對應的進項稅額怎么填?
答: 1.免稅銷售額按照有關規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的,據(jù)實填寫扣除金額;無扣除項目的,本列填寫“0” 2.本期用于增值稅免稅項目的進項稅額, 小規(guī)模的不填寫
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月免稅銷售額是4000(含稅),增值稅減免稅申報明細表怎么填?
答: 直接在主表中填寫,本月免稅銷售額,不用填寫減免稅明細表


Esther 追問
2019-10-17 19:16
陳詩晗老師 解答
2019-10-17 19:16
Esther 追問
2019-10-17 19:24
陳詩晗老師 解答
2019-10-17 20:27