
請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,假設(shè)免稅蔬菜當(dāng)月銷售額為10000,無(wú)扣除項(xiàng)目,免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額兩欄如何填列?
答: 同學(xué),免稅銷售額10000,進(jìn)項(xiàng)稅額不填,免稅額10000*0.13
老師,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中的“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額\"應(yīng)該怎么填寫(xiě)
答: 您好,您具體是什么情況免稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里面的免稅銷售額扣除項(xiàng)目是指扣除什么?
答: 就是實(shí)際銷售額未達(dá)到免稅銷售額時(shí),不交稅,超過(guò)時(shí),超過(guò)部分交稅

