@郭老師,我們有一般納稅人和小規(guī)模公司,客戶問用哪 問
若不糾結(jié)稅率、想省成本:選小規(guī)模,普票 1% 征收率(2027 年底前),季度 30 萬內(nèi)免增值稅,流程簡單。 若業(yè)務金額大、后續(xù)可能需抵扣(換專票):選一般納稅人,按適用稅率(如 6%、13%)開票,適配大額業(yè)務,后續(xù)換票方便。 按業(yè)務金額和是否有潛在抵扣需求選即可。 答
A公司上半年購入固定資產(chǎn)已經(jīng)交付使用,已經(jīng)付款,但 問
同學你好, 調(diào)表不調(diào)賬的意思 是指 會計分錄不用做了, 只把賬務報表做調(diào)整。 用調(diào)整后的財報去申報企業(yè)所得稅 答
9月份收到兩筆跨境人民幣需要出口退稅嗎,怎么申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
我司是科技企業(yè),之前給代帳公司做帳,現(xiàn)公司有無形 問
先追溯調(diào)整:補記研發(fā)支出,區(qū)分費用化和資本化 ——借:研發(fā)支出 - 費用化支出(已費用化部分)研發(fā)支出 - 資本化支出(符合資本化條件部分)貸:管理費用(沖回代賬公司誤記的管理費用) 無形資產(chǎn)形成時:借:無形資產(chǎn)貸:研發(fā)支出 - 資本化支出 對外投資時:借:長期股權投資(按投資對價或評估價)貸:無形資產(chǎn)(賬面價值)資產(chǎn)處置損益(差額,或借方) 答
請問工人在工地受傷了,公司培償給個人的醫(yī)藥費28 問
你好,這個是計入管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-工傷補貼了 答

老師好,問一下,之前的進項留底都在其他應收款-未抵扣 里面,現(xiàn)在要從這留底的金額里面減去一部分怎么做分錄?借: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:其他應收款-未抵扣這樣做對嗎?
答: 你好 是的 是這樣做分錄的。
老師好,問一下,比如上個月銷項稅是20、認證了30、需要抵扣20,那分錄從之前的未認證進項抵扣20吧?分錄借:應交稅費-應交增值稅稅-進項稅額20貸:其他應收款-未抵扣20這個分錄是寫要抵扣掉的20?不是30吧?對嗎?
答: 不是,你不是認證30么,這做分錄也是做30才對啊,除非你只認證20
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,已認證未抵扣的分錄對嗎借:應交稅費-應交增值稅稅-進項稅額 貸:其他應收款-未抵扣
答: 您好!實際上這個當做留底稅額,不需要單獨做分錄。


Sunny 追問
2019-11-07 13:28
maize老師 解答
2019-11-07 14:43