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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-19 10:02

你好 是的 是這樣做分錄的。

Sunny 追問

2019-11-19 10:04

老師是填寫報(bào)表的時(shí)候,稅務(wù)讓我們填寫自己表二,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄次,這個(gè)金額還沒有認(rèn)證抵扣,是不是應(yīng)該做
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:其他應(yīng)收款-未抵扣

答疑蘇老師 解答

2019-11-19 10:23

你好 你是說(shuō)減去這部分 不允許抵扣 是吧?

Sunny 追問

2019-11-19 10:30

答疑蘇老師 解答

2019-11-19 10:38

你好 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:其他應(yīng)收款-未抵扣 然后再  借成本費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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你好 是的 是這樣做分錄的。
2019-11-19 10:02:04
不是,你不是認(rèn)證30么,這做分錄也是做30才對(duì)啊,除非你只認(rèn)證20
2019-11-07 13:26:17
您好!您這個(gè)不建議這樣做 收到發(fā)票的時(shí)候借:預(yù)付賬款房租4000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)收款-房租。這樣更好。
2016-10-30 13:30:21
您好!實(shí)際上這個(gè)當(dāng)做留底稅額,不需要單獨(dú)做分錄。
2019-11-06 13:47:14
你好!可以這樣做。你也可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。)
2017-08-02 15:13:45
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