
老師好,問一下,之前的進項留底都在其他應收款-未抵扣 里面,現(xiàn)在要從這留底的金額里面減去一部分怎么做分錄?借: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:其他應收款-未抵扣這樣做對嗎?
答: 你好 是的 是這樣做分錄的。
老師好,問一下,比如上個月銷項稅是20、認證了30、需要抵扣20,那分錄從之前的未認證進項抵扣20吧?分錄借:應交稅費-應交增值稅稅-進項稅額20貸:其他應收款-未抵扣20這個分錄是寫要抵扣掉的20?不是30吧?對嗎?
答: 不是,你不是認證30么,這做分錄也是做30才對啊,除非你只認證20
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,已認證未抵扣的分錄對嗎借:應交稅費-應交增值稅稅-進項稅額 貸:其他應收款-未抵扣
答: 您好!實際上這個當做留底稅額,不需要單獨做分錄。


Sunny 追問
2019-11-06 16:43
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2019-11-06 16:44
宋生老師 解答
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2019-11-07 08:56