
老師好,問(wèn)一下,之前的進(jìn)項(xiàng)留底都在其他應(yīng)收款-未抵扣 里面,現(xiàn)在要從這留底的金額里面減去一部分怎么做分錄?借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:其他應(yīng)收款-未抵扣這樣做對(duì)嗎?
答: 你好 是的 是這樣做分錄的。
老師好,問(wèn)一下,比如上個(gè)月銷項(xiàng)稅是20、認(rèn)證了30、需要抵扣20,那分錄從之前的未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣20吧?分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20貸:其他應(yīng)收款-未抵扣20這個(gè)分錄是寫要抵扣掉的20?不是30吧?對(duì)嗎?
答: 不是,你不是認(rèn)證30么,這做分錄也是做30才對(duì)啊,除非你只認(rèn)證20
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,已認(rèn)證未抵扣的分錄對(duì)嗎借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)收款-未抵扣
答: 您好!實(shí)際上這個(gè)當(dāng)做留底稅額,不需要單獨(dú)做分錄。


陳洋 追問(wèn)
2017-09-06 23:08
王雁鳴老師 解答
2017-09-06 23:11