老師您好,我四月份紅沖發(fā)票合計(jì)稅額-0.92,五月紅沖 問(wèn)
同學(xué),你好 具體什么問(wèn)題 答
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口業(yè)務(wù)賬務(wù)及稅務(wù)處理流程是怎 問(wèn)
賬務(wù)處理需區(qū)分出口銷(xiāo)售收入確認(rèn)、成本結(jié)轉(zhuǎn)、稅額核算、退稅到賬四個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),確保與業(yè)務(wù)和稅務(wù)數(shù)據(jù)一致。 確認(rèn)出口銷(xiāo)售收入 依據(jù)出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票(形式發(fā)票或增值稅普通發(fā)票)等單據(jù),在貨物報(bào)關(guān)出口并確認(rèn)收匯可能性后,確認(rèn)銷(xiāo)售收入。 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)- 外幣戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 出口銷(xiāo)售收入(按出口當(dāng)日或當(dāng)月 1 日匯率折算為人民幣) 結(jié)轉(zhuǎn)出口銷(xiāo)售成本 按出口產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本(含原材料、人工、制造費(fèi)用)結(jié)轉(zhuǎn)成本,同時(shí)轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。 會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 出口銷(xiāo)售成本 貸:庫(kù)存商品 - 出口產(chǎn)品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅率差部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 核算內(nèi)銷(xiāo)與外銷(xiāo)增值稅 內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)正常計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,出口業(yè)務(wù)享受 “免” 稅(免征出口環(huán)節(jié)增值稅),需合并計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額。 會(huì)計(jì)分錄(內(nèi)銷(xiāo)): 借:應(yīng)收賬款 - 國(guó)內(nèi)客戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 收到出口退稅款 稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)退稅申請(qǐng)后,收到退稅款時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 生產(chǎn)型企業(yè)出口業(yè)務(wù),賬務(wù)上先確認(rèn)外銷(xiāo)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本并轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅差,再核算內(nèi)銷(xiāo)稅額、收到退稅后記賬;稅務(wù)上先做出口退稅備案,每月按 “免抵退” 政策申報(bào),90 天內(nèi)完成外匯核銷(xiāo)并同步申報(bào)附加稅 答
固定資產(chǎn),有增固的部分,增固部分的折舊年限怎么計(jì) 問(wèn)
您好,這個(gè)的話,還是按照原來(lái)的剩余118來(lái) 答
老師,您好!公司的實(shí)習(xí)生需要買(mǎi)社保嗎 問(wèn)
實(shí)習(xí)后正式上崗的,就需要滿1個(gè)月就要買(mǎi)的 答
在券商買(mǎi)的期權(quán)收益要繳納增值稅嗎? 問(wèn)
同學(xué),你好 要繳納的 答

進(jìn)行>銷(xiāo)項(xiàng),期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄怎么寫(xiě)謝謝
答: 借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額
在什么情況下,需要做結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅分錄,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄?
答: 你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月只有銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有進(jìn)賬稅,月末怎樣做分錄結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo))貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
本月銷(xiāo)項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)600,上期留底進(jìn)項(xiàng)100,要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
老師,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)12萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)15萬(wàn),月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄
本月進(jìn)項(xiàng)8388.74,銷(xiāo)項(xiàng)24863.76,分錄如何做,第一次結(jié)轉(zhuǎn),求分錄
老師,您好,我的進(jìn)項(xiàng)是1500,銷(xiāo)項(xiàng)1000,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做





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普羅旺斯 追問(wèn)
2019-10-28 17:16
maize老師 解答
2019-10-28 17:17
普羅旺斯 追問(wèn)
2019-10-28 17:19
maize老師 解答
2019-10-28 17:22