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送心意

小小劉老師

職稱CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-10-10 15:32

借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——未交增值稅
貸:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

愛妃接旨 追問

2019-10-10 15:33

老師,進項和銷項就不用管了是吧

小小劉老師 解答

2019-10-10 15:34

您好,月末不管的哈。年末再結(jié)轉(zhuǎn)。

愛妃接旨 追問

2019-10-10 15:45

那麻煩問下年末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)老師

小小劉老師 解答

2019-10-10 16:13

你好,年末就直接將應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅三級科目全部發(fā)生額借貸方進行結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

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相關(guān)問題討論
借,應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
借銷項稅額 1000 轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸進項稅額 1500
2020-03-10 14:57:11
你好 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項 稅額)
2019-10-21 16:22:47
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,按正常摘要寫就行了,可以寫本月留抵多少
2019-09-11 15:07:08
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