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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-23 18:36

您好
進項大于銷項 進項稅額留底 不需要做賬務處理 留待下期繼續(xù)抵扣

????????Utah 追問

2019-05-23 18:40

等下次進項小于銷項的時候一起把總額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去對嗎

bamboo老師 解答

2019-05-23 18:41

不是的 是轉(zhuǎn)銷項跟進項的差額就好了

????????Utah 追問

2019-05-23 18:50

哦哦對,我的意思是到時候就把
借:銷項(余額)
   貸:進項(余額)
    貸:應交稅金-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅  (差額)
 借:應交稅金-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅   (差額)
 貸:應交稅金-未交增值稅 (差額)
對嗎

bamboo老師 解答

2019-05-23 19:20

借 應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應交稅費~未交增值稅

bamboo老師 解答

2019-05-23 19:21

進項跟銷項年底一次性的結平就好了

????????Utah 追問

2019-05-23 19:23

哦哦好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-05-23 19:27

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
借,應交稅費~未交增值稅 貸,應交稅費~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
你好,年末需要做結轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
借銷項稅額 1000 轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸進項稅額 1500
2020-03-10 14:57:11
你好 借;應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應交稅費——應交增值稅(進項 稅額)
2019-10-21 16:22:47
結轉(zhuǎn)到未交增值稅,按正常摘要寫就行了,可以寫本月留抵多少
2019-09-11 15:07:08
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