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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-10 14:57

借銷項稅額 1000 轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸進項稅額 1500

付之一笑 追問

2020-03-10 15:03

謝謝老師

付之一笑 追問

2020-03-10 15:05

如果后邊再收到進項400,銷項1000,要怎么做

maize老師 解答

2020-03-10 15:08

借銷項稅額 1000  貸進項稅額 400 轉(zhuǎn)出未交增值稅 600   借轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸未交增值稅 100

付之一笑 追問

2020-03-10 15:19

如果當期轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方是不是當期就不用進行賬務(wù)處理了

maize老師 解答

2020-03-10 15:23

是的,借方就不做下面了,

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借,應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
借銷項稅額 1000 轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸進項稅額 1500
2020-03-10 14:57:11
你好 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項 稅額)
2019-10-21 16:22:47
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,按正常摘要寫就行了,可以寫本月留抵多少
2019-09-11 15:07:08
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