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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-09-11 15:56

你好,需要計提
借:管理費用—工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
等有錢可以發(fā)放
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款

阿毛???? 追問

2019-09-11 15:56

老師,不發(fā)的時候,不用做其他應(yīng)付款嗎?

月月老師 解答

2019-09-11 15:58

你好,是不需要的,應(yīng)付職工薪酬貸方就顯示有欠發(fā)的工資。

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相關(guān)問題討論
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
對的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02
這個是不用走損益的,因為公司沒有承擔(dān)費用,
2019-10-08 08:03:44
你好,三月份這個分錄不對,借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資,然后再做一個借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬工資的。
2022-04-12 18:52:11
你好,這樣是正確的。
2020-05-01 11:09:23
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