
計提工資分錄對嗎?借:管理費(fèi)用――應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬 同時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款――應(yīng)付工資 x×人
答: 您好 計提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計提分錄,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款,10月調(diào)整分錄 借:其他應(yīng)付款-其他 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這樣的分錄對嘛?計提工資時:借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸: 住房公積金借:住房公積金 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:基本支出 其他應(yīng)付款支付社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款 貸:零余額
答: 你好,這樣是正確的。

