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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-01 11:09

你好,這樣是正確的。

闊達的麥片 追問

2020-05-01 11:10

但是有個問題是我其他應(yīng)付款期末有余額怎么辦呢

小云老師 解答

2020-05-01 11:14

這個其他應(yīng)付款不就是職工要承擔(dān)的社保嗎?你扣出來然后繳納怎么有余額?

闊達的麥片 追問

2020-05-01 11:20

那如果是我在繳納社保的時候沒有吧個人和單位分開繳納,我應(yīng)該怎么做呢

小云老師 解答

2020-05-01 11:34

就再分出來就行了,計提時就要分出來的,因為個人部分不屬于單位的費用

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您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
對的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02
這個是不用走損益的,因為公司沒有承擔(dān)費用,
2019-10-08 08:03:44
你好,三月份這個分錄不對,借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資,然后再做一個借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬工資的。
2022-04-12 18:52:11
你好,這樣是正確的。
2020-05-01 11:09:23
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