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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-04-22 17:21

你好,計(jì)提了沒有發(fā)放是這樣做分錄才是的
借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬

魚和飛鳥。 追問

2020-04-22 17:22

對,然后我寫一筆發(fā)放工資,掛到個(gè)人的其他應(yīng)付款上,用后面給他轉(zhuǎn)的錢來沖可以不。

鄒老師 解答

2020-04-22 17:28

你好,如果是個(gè)人墊付了工資,今后是可以轉(zhuǎn)賬給對方?jīng)_銷其他應(yīng)付款掛賬的

魚和飛鳥。 追問

2020-04-22 17:31

不是,應(yīng)該是發(fā)給李明的,但是還沒有發(fā),我能不能寫個(gè)分錄,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款-李明,
因?yàn)楹竺娼o他轉(zhuǎn)錢了,這樣做合理不。

鄒老師 解答

2020-04-22 17:32

你好,不需要,沒有發(fā)放就在應(yīng)付職工薪酬期末余額掛賬就是了,而不需要從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款核算的

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您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
對的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02
你好,三月份這個(gè)分錄不對,借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資,然后再做一個(gè)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資的。
2022-04-12 18:52:11
你好,這樣是正確的。
2020-05-01 11:09:23
你好,季報(bào)沒沖,年度才沖也行
2020-04-26 10:34:55
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